问题已解决
老师,2月份开销项发票含税金额40万,去税务局代开进项人工发票15万,材料进项发票20万,印花税申报时的计税金额应该填写多少
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速问速答同学您好! 印花税申报时的计税金额应根据实际交易金额确定,通常与发票金额相关。在您的情况下,应基于开销项发票的含税金额来计算,即40万。因此,印花税申报时的计税金额应填写40万。具体计算方式还需参照当地税法规定
2024 03/12 22:02
84785016
2024 03/12 22:04
嗯嗯知道了老师,我是这样申报的。但是我今天在直播间看到一个老师说印花税应该是进项和销项发票的合计金额,是咋回事呀
易 老师
2024 03/12 22:08
同学您好,购销合同,包括销售合同,也包括采购合同
84785016
2024 03/12 22:10
老师那我得印花税,按照40交对吗
易 老师
2024 03/12 22:14
同学您好,一般合同签的是含税价没分开的按含税价,分开了的,按不含税计算,小企业可减半征收。没合同税局可按发票核定,
84785016
2024 03/12 22:16
老师那我填写40对吗
易 老师
2024 03/12 22:16
你好,没签合同这样可以的, 没问题
84785016
2024 03/12 22:17
都签合同了怎么写
易 老师
2024 03/12 22:20
按合同统计合同签的是含税价没分开的按含税价,分开了的,按不含税计算
84785016
2024 03/12 22:22
我问的是应该填写40万还是60万(进项+销项的含税金额)
易 老师
2024 03/12 22:24
同学您好,写60万,进销合计
84785016
2024 03/12 22:25
那就是我申报的时候应该填写60而不是40要对吗
易 老师
2024 03/12 22:26
学员您好,是的,对的
84785016
2024 03/12 22:27
老师那我只申报了40万怎么办
易 老师
2024 03/12 22:28
同学您好,以后补报差额上来