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账上销项税额与实际申报销项税额差10000,这个怎么处理呀

84785011| 提问时间:03/13 10:32
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
关键是为啥不据实申报呢?
03/13 10:33
84785011
03/13 10:37
我们公司会计结账时间是每月25号,税额是每月31号,有五天的时间差
家权老师
03/13 10:41
简直就是瞎搞,增值税申报是你当月开票多少就申报多少哈,跟你扎帐时间无关。 要如实申报,不然会罚款的
84785011
03/13 10:46
我们是据实申报的,我表达的意思是申报税额10000,账上税额6000,这个差额怎么做账
家权老师
03/13 10:51
你的账还是要做到31号的哈,扎帐只是费用类,开的发票要如实做账
84785011
03/13 10:54
会计做账时间不能修改,还是没有说账务处理
家权老师
03/13 10:56
把你31前开的所有发票做账就是了哈。
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