问题已解决
2023年有一个月份的借 进项税额10000 贷 待认证进项税10000,金额计多了,应该为9000,可以直接红冲重新计 借 进项税额9000,贷 待认证进项税 9000吗?
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速问速答把当时完整的分录发来看一下,然后我看哪个科目多记了。
03/13 14:41
84785013
03/13 14:43
因为我们进项税多,所以平时的成本票都先入的待认证进项税,然后月底一起结转到进项税,所以每个月会有一张借 进项税额,贷 待认证进项税,主要是进项税多记了,待认证是跟着成本票走的,没有问题
玲老师
03/13 14:45
做原来相反分录就行了。
玲老师
03/13 14:45
金额就是多记的那一个金额。
84785013
03/13 14:45
好的好的,谢谢老师
玲老师
03/13 14:46
恭喜,祝您工作学习愉快。