问题已解决
我们买的软件,入无形资产。在原基础上进行定制化开发后卖给甲公司,同事卖给乙公司三年使用权,这应该怎么做账务处理?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,借:应收账款-甲 贷:无形资产 销项税
借:应收账款-乙 贷:其他业务收入 销项税
这个其他业务收入没有成本对应了,因为资产卖了,没的摊销
03/13 16:17
我们买的软件,入无形资产。在原基础上进行定制化开发后卖给甲公司,同事卖给乙公司三年使用权,这应该怎么做账务处理?
赶快点击登录
获取专属推荐内容