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老师好,请问当期留抵抵减前期税款和滞纳金,如何账务处理和填报表

84785007| 提问时间:03/13 18:16
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张晓庆老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好! 借:应交税费-未交增值税,(应交的增值税转入未交增值税) 营业外支出(滞纳金) 贷:应交税费-应交增值税-留抵税额(往期进项、销项、已交税金冲抵的余额结转到留抵税额) 用期末留抵税额抵减应交税费 申报操作,因为不知道具体情况,没办法建议,咨询下当地税务局吧。
03/13 18:21
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