问题已解决
老师,已经抵扣的费用进项税额,要做进项转出,怎么做会计分录
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速问速答不是开了负数发票是吧
借管理费用
贷应交税费应交增值税进项转出
03/13 18:26
84784992
03/13 18:39
不是,发票没作废,我们收入做了免税,不能抵扣进项税额,这个分录怎么做呢
郭老师
03/13 18:41
你好,按照上面的来做就行。
84784992
03/13 18:46
进项税额转出不用调平余额吗
郭老师
03/13 18:47
你的进项销项有余额,它就可以有余额,月末结转也可以,年末结转也可以的。
84784992
03/13 19:03
月末一般转出,现在要转出怎么平进项税额转出这个科目
郭老师
03/13 19:04
借应交税费、应交增值税进项转出,
贷应交税费应交增值税转出未交增值税