问题已解决
老师,这个计提工资发放工资,我越听越糊涂。越问越糊涂。我发你个图片看看。发工资时如何做分录
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速问速答你好稍等看一下先
03/13 21:32
王晓晓老师
03/13 21:35
发工资就是把计提到应付职工薪酬的数给冲掉。
借:应付职工薪酬316960
贷:应交税费-应交个人所得税254.22
其他应收款-社保32351.32
其他应收款-公积金15848
银行存款268506.46
84784995
03/13 21:46
对,我也是这样想的。但是咱们会计学堂的答案不是这样的
84784995
03/13 21:46
我是越学越不会
王晓晓老师
03/13 21:47
是的,就是这样做的
84784995
03/13 22:11
我把会计学堂的答案给你发一下看看
王晓晓老师
03/13 22:12
好的,你发来我看看
84784995
03/13 22:33
老师不知道怎么回事,这会传不上图片
84784995
03/13 22:34
可以了,你看看
84784995
03/13 22:35
实操深圳星美电器有限公司,业务15
王晓晓老师
03/13 22:35
他就是把社保个人部分又细化了,其实没必要
84784995
03/13 22:35
你可以进去看看
王晓晓老师
03/13 22:36
我没那边的这个权限,进不去
84784995
03/14 06:55
老师,你进不去的话,你看看我给你截的图片也可以
王晓晓老师
03/14 09:13
我看了,学堂就是把社保个人部分按养老,医疗这些分别细化了明细科目,也没错,但其实没必要,按我们那种就可以了
84784995
03/14 09:29
运输取的专用发票能不能抵扣
王晓晓老师
03/14 09:32
当然可以抵扣的了
84784995
03/14 09:49
有文件没有
王晓晓老师
03/14 09:53
抱歉,这个文件我这里还真没有