问题已解决
老师你好,我们是装修公司,按照工程完成的量来付款,所以可能一年都收不齐工程款,那么老板也不想提前确认收入多缴费,只要每次打款开票以后,我们再确认收入,那么做借银行存款 贷应收账款,开票的时候做借应收账款贷工程结算收入,付工程款的时候做 借工程施工 贷 银行存款,最后再结转到本年利润,这样做对吗
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速问速答您好,那您考虑收入成本配比
03/14 13:33
84784954
03/14 13:40
比如按照当期工程成本来说,结算单里面应该给我们回款10万,但是总是2万2万,一点点挤牙膏一样,如果配比是成本7:收入10,那么反正1万,我就确认1万收入,7千的成本吗,我用的科目有没有问题
小林老师
03/14 13:41
那就是没有问题的
84784954
03/14 13:44
我可以就按照开票日确认收入吗
小林老师
03/14 14:51
开票确认收入存在滞纳纳税的情况