问题已解决

我在今年2月份补交了22年和23年的增值税(未开票收入),现在入账,不会做,想请教一下所有的分录

84785043| 提问时间:2024 03/14 13:48
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
张乐老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
你好,这个要看之前的账处理情况是什么样的。 可以直接借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。
2024 03/14 13:49
84785043
2024 03/14 13:54
相关的城建税和附加税也是对应的应交税费科目,滞纳金计入营业外支出  对吗
张乐老师
2024 03/14 13:55
是的,你的理解是正确的。
84785043
2024 03/14 14:34
我们是酒水行业,那对应的收入和成本是不是也同时入账,用以前年度损益调整科目核算
张乐老师
2024 03/14 15:03
对是的,要用以前年度损益调整严格来说。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~