问题已解决
我在今年2月份补交了22年和23年的增值税(未开票收入),现在入账,不会做,想请教一下所有的分录
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你好,这个要看之前的账处理情况是什么样的。 可以直接借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。
2024 03/14 13:49
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2024 03/14 13:54
相关的城建税和附加税也是对应的应交税费科目,滞纳金计入营业外支出 对吗
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张乐老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/14 13:55
是的,你的理解是正确的。
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2024 03/14 14:34
我们是酒水行业,那对应的收入和成本是不是也同时入账,用以前年度损益调整科目核算
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张乐老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/14 15:03
对是的,要用以前年度损益调整严格来说。