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开票开了10500,客户打进来10550,50客户说不用退了,那50因为没开票,报增值税的时候可以不申报这50元的数字吗?因为本身金额特别小再加上我是小规模,客户都说不把50放在开票金额里面,我报增值税就按照10500申报可以吗
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速问速答你好,可以的,这个做营业外收入。
03/14 17:03
开票开了10500,客户打进来10550,50客户说不用退了,那50因为没开票,报增值税的时候可以不申报这50元的数字吗?因为本身金额特别小再加上我是小规模,客户都说不把50放在开票金额里面,我报增值税就按照10500申报可以吗
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