问题已解决
老师,你好,明天才是申报期最后一天,但税款已缴,请问还可以作废吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,只能是更正再申报哦,不作废
03/14 19:55
84785033
03/14 19:59
更正申报在哪个模块,我搜了没搜到
廖君老师
03/14 20:01
您好,
电子税务局,点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【申报更正】。在下方显示对应属期可以更正申报的报表。点击对应的报表后的“填写申报表”按钮,显示报表页面。 注意:该页面左上角有“更正申报”字样。
右上角提供相应的功能按钮:
“暂存”:保存网页上的内容,不展示校验信息。
“保存”:保存填写后的数据,展示校验信息。
“重置当前报表”:删除已填写的当前表数据。
“全部重置”:删除当前税种所有报表的数据。
“提取数据”:重新提取初始化和表间数据信息。
“申报”:用于申报已填写的报表数据。
“导入”:自行编写代码导入。
“导出”:导出代码提供导入用。
4、填写完成后,点击“申报”按钮,系统提示申报成功,完成本次申报。
84785033
03/14 20:04
更正后税款要多交200多块,税款是补差额吗
廖君老师
03/14 20:05
您好,是的哦,不会多扣钱的,放心
84785033
03/14 20:13
更正次数有限制吗
廖君老师
03/14 20:17
您好,没有文件写到,就是没有限制
84785033
03/14 20:30
老师,是这样的,21年9月增值税主表和附表5都填了税控设备的280,但附表4,本期应抵税额280,实际抵减那栏,却没填280,这样导致附表4税控设备那栏的期末余额是280。这月申报附表四就一直过不去,提示的是附表4本期应抵税额280应等于附表5的本期应抵税额0.我就查看了以前的申报记录发现是21年9月,我当时只看了附表4的数据,发现实际抵扣那栏没填,但没查看主表,其实21年9月主表已抵扣了这280,只是附表4没填写,导致期末是280。这期申报如果我不填这280,提交不了,这种情况怎么处理啊
廖君老师
03/14 20:32
您好,本月填上这280能申报最好了(试一下),不能申报要更正21年9月
84785033
03/14 20:34
附表4填了280,主表跟附表5都要填280才能提交。这样的话,应交税款少了280,可实际这280已经在21年9月抵过了
廖君老师
03/14 20:41
您好,那不行,我们去更正21年9月,这个也没有税款不会有滞纳金
84785033
03/14 20:44
更正21年9月,附表4的期末余额就能是0了吗,21年9月到今天附表4的期末余额都是280
廖君老师
03/14 20:53
您好,这个21年以后各月增值税申报表都要更正的,您要么去大厅办理,大厅工作人员能进后台,更正申报要操作得快,打印好,21年9月到2024年2月增值税申报表去大厅更正,带好公章 ,
84785033
03/14 21:00
好的,谢谢老师
廖君老师
03/14 21:01
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!