问题已解决

对方前年开过来的发票 然后我们已经入账现在他们要红冲重新开 是专票我们已经抵扣了 是我们需要给他们开红字信息表嘛

84784990| 提问时间:03/15 11:20
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,需要给他们开红字信息表
03/15 11:23
84784990
03/15 11:25
如果我们收到了对方的负数发票 是不是我们又要冲前年的凭证嘛
家权老师
03/15 11:26
关键是金额数字有差异没?为啥要红冲?
84784990
03/15 11:29
对方税率开错了 现在他们要重新开
家权老师
03/15 11:31
那么原分录红冲,进项税做转出
84784990
03/15 11:37
比如我当时做的是 借:营业成本-差旅费3000 进项税30 银行存款3030 进项税转出怎么做
家权老师
03/15 11:40
新开的专票呢?什么情况?
84784990
03/15 11:43
就是应该是税率会多一点 总额应该是不变的
家权老师
03/15 11:46
借:增值税-进项税 贷:增值税-进项税转出      利润分配-未分配利润
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~