问题已解决

老师好,我们这个公司11月份成立的,11月份我申报了法人的工资和我的,法人5000 我的4500 。11月份是0申报,12月份我还是申报了法人5000 我的4500。那为啥就要缴税了,是我弄错了呢,还是就要纳税呢?

84784949| 提问时间:03/15 12:10
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,入职日期你看一下写的是几月份?
03/15 12:11
84784949
03/15 12:11
应该是10月份或者11月份吧
郭老师
03/15 12:12
就是三个月的收入,是不是 你的累计扣除费用才是两个月的?
84784949
03/15 12:31
老师我不懂这个累计扣除费用啥意思,每次我申报只填工资啊,还需要填啥费用吗?
郭老师
03/15 12:32
你好,累计扣除费用一个月5000。
郭老师
03/15 12:32
这就是起征点的意思。
84784949
03/15 12:33
那我需要怎么弄呢,还需要填什么吗
郭老师
03/15 12:34
已申报工资填写错了,发工资的次月申报个税。你提前申报了 0申报一个月。
84784949
03/15 12:36
那意思我12月份工资填写0 0申报就好了?
郭老师
03/15 12:40
是的,对的,是这么做的。
84784949
03/15 12:55
好的 老师 谢谢 
郭老师
03/15 12:56
不要客气,工作愉快。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~