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老师那我9月份工资10月份付的,怎么做分录,这个账是做到9月还是10月

84784992| 提问时间:03/15 23:55
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cassie 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师五科合格
同学你好 是两笔分录哈。九月份的费用计提在九月份。分录为计提应付职工薪酬的会计分录:借:生产成本(生产车间生产工人薪酬)、制造费用(生产车间管理人员薪酬)、管理费用(行政管理人员薪酬)、销售费用(销售人员薪酬)、合同履约成本(履行合同过程中人员薪酬)、研发支出(从事研发活动人员薪酬)、在建工程等(从事工程建设人员薪酬);贷:应付职工薪酬—工资。
03/15 23:56
cassie 老师
03/15 23:57
十月份计入支付的分录。发放应付职工薪酬的会计分录:借:应付职工薪酬—工资;贷:其他应收款(代垫的家属医药费等)、应交税费—应交个人所得税(代扣的个人所得税)、银行存款等(实际支付给职工的款项)。
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