问题已解决
老师,以前账上的金额销项税和进项税都没有结转,现在想给他结转,结转以后发现应交增值税和增值税主表上的数据不一致,我该怎么调呢?
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速问速答同学您好! 以前账上销项税和进项税未结转,现需同学您好! 。发现应交增值税与主表数据不符,应首先核对账目,确保记录准确。若存在误差,需根据实际情况进行调整,如冲销错误分录、补充遗漏项等。调整后,务必重新核算并确保数据一致。
2024 03/17 18:02
84784986
2024 03/17 18:10
存在差值,往哪里面填比较合适,
84784986
2024 03/17 18:12
增值税主表肯定没有问题,,我账上还有显示没有交的税款呢
易 老师
2024 03/17 18:14
以前账上销项税和进项税未结转,现需同学您好! 。发现应交增值税与主表数据不符,应首先核对账目,确保记录准确。若存在误差,需根据实际情况进行调整,如冲销错误分录、补充遗漏项等。调整后,务必重新核算并确保数据一致。
存在差值,往哪里面填比较合适,
增值税主表肯定没有问题,,我账上还有显示没有交的税款呢
易 老师
2024 03/17 18:21
存在差值时,应首先检查账目记录,确保销项税和进项税的计提与结转准确无误。若确认账目无误,而差值仍存在,建议仔细比对增值税申报表与账簿数据,找出差异原因。若差异源于未交税款,可在账簿中相应调整,确保数据一致。调整后,重新核算并确认无误。