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如果我这个月计提的应发工资是3000元!下月实际发放时与计提金额有差异!有时多!有时少!这种情况我该如何写分录!谢谢
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速问速答同学你好,下月实际发放后,根据应付职工薪酬科目余额,再计提处理,借:管理费用等科目,正数或者负数,贷:应付职工薪酬,正数或者负数。
03/17 21:37
如果我这个月计提的应发工资是3000元!下月实际发放时与计提金额有差异!有时多!有时少!这种情况我该如何写分录!谢谢
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