问题已解决
以前年度在建工程已经转入固定资产开始计提折旧,现在收到对方部分红冲,请问应该怎么做分录呢?
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速问速答你好,他还给你重新开吗?还是就是多做了。
03/18 10:17
84784997
03/18 10:22
对方重新开的红冲发票
郭老师
03/18 10:22
你好,那正数负数一样吧。
84784997
03/18 10:26
金额一样的 我要怎么冲回呢,
已经入固定资产折旧好几年了
郭老师
03/18 10:26
借应付账款、固定资产借,
固定资产贷,应付账款折旧不变。
84784997
03/18 10:28
想对应的折旧不需要冲回吗
郭老师
03/18 10:29
是的,一正数与负数不影响。
84784997
03/18 10:32
以前年度的的呀 固定资产减少了 相对应的已计提过的折旧不要减少? 不理解
郭老师
03/18 10:32
你好,他不是又重新给你开了。
84784997
03/18 10:38
老师 是这样的 是以前年度在建工程设计费开了票的,已经结转至固定资产了并计提了折旧,这部分钱是没有付的,现在不需要我们付款了,给我们开了红冲发票,现在我要怎么冲回
郭老师
03/18 10:39
借应付账款,贷固定资产,借累计折旧,贷利润分配未分配利润。