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老师,小规模普票30万以内免增值税,但是开票时还是带着1%的增值税,实际报税时就是免增值税,那我开票收入怎么做分录呢

84784980| 提问时间:03/18 15:08
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
03/18 15:12
84784980
03/18 15:42
那记入营业外收入也要缴税了吧
家权老师
03/18 15:45
本身就是收入,肯定要交税的哈
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