问题已解决

老师,我们有三个公司,往来账很乱,如何理清楚啊,我们财务只做内账,我们库存也是很乱的

84785023| 提问时间:03/18 15:32
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 按明细来理清楚
03/18 15:33
84785023
03/18 15:39
我们业务基本就是这样的,关于往来还有库存还有成本都很模糊
朴老师
03/18 15:43
这个需要你们核对的 然后按差额清理
84785023
03/18 15:50
不太明白账要怎么做
朴老师
03/18 15:53
同学你好 你按核对的差额补做
84785023
03/18 17:17
就是一整个思路都不清晰,比如我采购进来的,有无票采购的,还有含税采购的,这些含税还有未税的物料就组成一个成品含税来卖
84785023
03/18 17:18
那我成本要怎么确定啊
朴老师
03/18 17:19
同学你好 没有发票的采购先暂估入库 有发票的你们可以抵扣按不含税入库 不可以抵扣按含税入库
84785023
03/19 10:10
不会有发票的,本来就是未税采购
朴老师
03/19 10:13
你就暂估入库 没有发票汇算清缴调增就可以
84785023
03/19 10:15
我们是对私采购不入帐的哦。bin表里面的明细有些是对公含税采购,有些是对私未税采购。那bom表的成本我要怎么确定啊
84785023
03/19 10:16
最终生产出来的成品是要含税卖出去的
朴老师
03/19 10:20
你做的不是外账吗
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