问题已解决

老师,请问一下,A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)表中最后一行30(十)实际应补(退)所得税额(FZ1+FZ3)显示金额为1.21元,这个1.21元是我汇算清缴后需要交的企业所得税款吗

84784992| 提问时间:2024 03/18 15:38
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
是的,对的,是这么做的。
2024 03/18 15:38
郭老师
2024 03/18 15:51
不管有没有发票,都在这里面填写。
郭老师
2024 03/18 15:51
财务费用的,所有的手续费利息的都在这里面呀。
郭老师
2024 03/18 15:55
调增的手续费和利息都在这里面。
郭老师
2024 03/18 16:04
利息收入你为什么要调整,这里不用填写啊,你不需要调整的,这里不要填写不用动。
郭老师
2024 03/18 16:07
不需要调整的项目不要在这里面填写。
84784992
2024 03/18 15:50
老师,请问一下,财务费用包含利息收入和手续费,那在A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)中的财务费用是填财务费用数据还是只填没取得发票的银行手续费数据?
84784992
2024 03/18 15:51
填的是财务费用数据还是手续费数据?
84784992
2024 03/18 15:53
那A105000纳税调整项目明细表里第30行(十七)其他这里填的是财务费用数据还是手续费数据?
84784992
2024 03/18 16:04
账套中整个账务费用是负数,也就是利息收入比较多,那在A105000纳税调整项目明细表里第30行(十七)其他这里填正数还是负数?
84784992
2024 03/18 16:06
所以在A105000纳税调整项目明细表里第30行(十七)其他这里要填的是银行手续费是吗
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~