问题已解决

老师,我问下去年9月份这个客户确认了2万无票收入税额已缴纳,然后11月这个客户开票了开了39800,税交了,现在跨年了,那多交的的2万税怎么整,

84784968| 提问时间:03/18 17:16
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金牌答疑老师
职称:中级会计师
可以在纳税申报是在销项报表上无票增值税填负数,如果需要提交资料可以拿着发票合同记账凭证申报表去主管所说明大厅办理
03/18 17:18
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