问题已解决
老师 物业费发票是1月份开具的 付款也是去年付的 所属期是去年10月到12月的 那我1月怎么做账呢
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速问速答你好,按正常来说,你去年付款后。年底没有收到发票,应该做预提费用,如果金额不大,你今年收到发票,直接冲预付账款入费用就行
03/18 17:55
家家老师
03/18 17:57
如果金额大的话,做以前年度损益调整,汇算清缴时可以直接放入费用,
84784966
03/18 17:59
老师预提费用 是什么科目呢 是资产还是负债呢 我没有这个会计科目的。
家家老师
03/18 18:07
新会计准则不用这个科目了。我建议你:金额不大的,就在收到发票时直接入费用就行。如果怕后期税务有麻烦,你做以前年度损益调整,汇算清缴时直接并入费用。