问题已解决

老师,对方2023年11月份销售方开给我们的增值税专票,现在对方需要红冲。。应该咋操作?需要销售方开红字信息表?然后呢?跨年了可以红冲吧

84784953| 提问时间:03/19 09:03
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你们勾选了没有呢
03/19 09:04
84784953
03/19 09:26
我们已经抵扣做账了,而且是23年11月的。跨年了
朴老师
03/19 09:29
那你们申请红字发票信息表
84784953
03/19 09:34
对方开了红字发票信息表了,然后呢,销售方再开一张负数发票?
朴老师
03/19 09:36
对的 税局审核通过后销售方开红字发票
84784953
03/19 09:43
问题是23年11月份的销售发票增值税专票,第一行商品是正数,但第二行商品金额是负数, 那现在开红字发票信息表咋写?信息表只填23年蓝字对应的负数??那23年蓝字负数金额开红字发票信息表需要咋处理?
朴老师
03/19 09:46
按对应的蓝字发票填写
84784953
03/19 09:48
我想说蓝字发票第二行本来就是负数金额和负数税额,,那开红字发票信息表时咋填第二行?
朴老师
03/19 09:51
同学你好 填写负数呀
84784953
03/19 09:59
您没明白我意思,,就是23年蓝字发票第二行的商品金额本身就是蓝字负数,,那开红字发票信息表,第二行就是接着填写负数的负数?就是填正数?
朴老师
03/19 10:04
这个也是负数的哦
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