问题已解决

老师 还有23.12月份实际缴纳附加税时 分录的科目我也写错了 写成借:营业税金及附加 贷:银行存款了 现在我把这个错误的凭证直接红冲 可以吗?借:应交税费 正数 贷:营业税金及附加 负数

84784972| 提问时间:2024 03/19 10:55
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学是可以的摘要写清楚
2024 03/19 10:55
84784972
2024 03/19 11:03
对了 老师 这个未分配利润要结转到本年利润吗?
venus老师
2024 03/19 11:08
年末将本年利润转到未分配利润中
84784972
2024 03/19 11:11
哦哦 调整的这笔分录的未分配利润现在不用管 也是到年底再结转 对吗
venus老师
2024 03/19 11:17
你好,同学,是这样的
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