问题已解决
老师,购买对方的东西,付款的时候对方回收了我们的废旧材料,我们就给他支付了差价,这个怎么做账
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速问速答你好!这个应该各自做销售,确认应收,然后抵减
2024 03/19 12:18
84785046
2024 03/19 18:20
是这样吗?借:制造费用200 贷:应付账款200 借:应收账款100 贷:其他业务收入 100 借:应付账款200 贷:银行存款100 应收账款100
宋生老师
2024 03/19 18:21
你好是的,就是你说的这样子。
84785046
2024 03/19 18:23
好的,谢谢
宋生老师
2024 03/19 18:25
你好!不用客气的了