问题已解决

老师,购买对方的东西,付款的时候对方回收了我们的废旧材料,我们就给他支付了差价,这个怎么做账

84785046| 提问时间:2024 03/19 12:17
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个应该各自做销售,确认应收,然后抵减
2024 03/19 12:18
84785046
2024 03/19 18:20
是这样吗?借:制造费用200  贷:应付账款200    借:应收账款100   贷:其他业务收入 100   借:应付账款200 贷:银行存款100   应收账款100
宋生老师
2024 03/19 18:21
你好是的,就是你说的这样子。
84785046
2024 03/19 18:23
好的,谢谢
宋生老师
2024 03/19 18:25
你好!不用客气的了
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