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暂估入库的已经销售,发票还没收到,可以结转成本吗
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速问速答可以正常结转成本对的。
03/19 12:34
84784978
03/19 12:36
发票没收到也可以结转成本吗?这种是暂估成本吗?
玲老师
03/19 12:37
可以呀,会计是按准则做账,不看发票没发票的汇算清缴纳税调整。
84784978
03/19 12:43
那上月暂估的已结转成本,这个月收到发票,是直接原分录红冲后重新入库就可以了吗?一正一负操作后不影响库存
玲老师
03/19 12:44
把暂估的红冲按发票入账就行了。
84784978
03/19 12:50
每个月入库单很多,暂估的时候可以录入一个凭证里面吗?每一张的金额单独列出这样可以不?下月红冲的时候能不能只冲里面部分金额,因为是单项列出的。例如:
借:库存商品-暂估100
库存商品-暂估200
库存商品-暂估300
贷:应付账款
下个月到了200发票
借:库存商品-暂估-200
贷:应付账款-200
借:库存商品200
贷:应付账款200
玲老师
03/19 12:54
暂估的时候按照具体商品名称录入系统。
他和有发票的录入是一样的,差异就差没有发票。
玲老师
03/19 12:54
下个月是回来多少发票红冲对应的多少,然后再按发票做一笔正确的分录。
84784978
03/19 12:58
暂估入库的时候能不能像我之前发那样,全部列入一个凭证,票到只冲部分后重新做正确分录呢?
玲老师
03/19 13:00
可以的,没问题,你要是一起发生的就写一个凭证上。
84784978
03/19 13:02
一起做就会遇到这种情况,收到的发票金额和暂估凭证的金额不一致,所以按照发票金额对应的暂估金额来分别红冲可以不?如果发票金额更小,就会留有一部分没有红冲,这样操作可以吗
玲老师
03/19 13:05
回来多少发票红冲多少暂估?
84784978
03/19 13:08
入库单有很多张,暂估的时候填在一个凭证里暂估入库的,但是是按入库单金额一张一张单独列出来的金额,收到发票金额不可以完全对应,是需要全部红冲,还是可以只冲发票对应的那几条暂估?就是我列的例题那种
玲老师
03/19 13:11
那你看到发票回来是什么名称和你账户的名称能对上,然后你就冲对应的金额就行?