问题已解决
这边有几张供应商提供的发票,收到税局通知,说发票异常,要求我们进项税额转出,想问下我们怎么样才能避免我们收到的进项发票对方是没有完税的
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速问速答你好,如果是个体工商户的或者个人的,要让提供完税凭证。最好不和个体工商户还有个人类代开发票合作
03/19 16:35
84784991
03/19 16:36
不是个体户,是公司开给我们的
高辉老师
03/19 16:37
公司的是施工企业的么?
84784991
03/19 16:51
不是,是材料商
高辉老师
03/19 16:54
这类的不需要提供完税凭证。要做好发票 合同 资金以及发货单等的四流一致
84784991
03/19 17:41
但税局要我们进项税转出,不是要我们提供这些资料
高辉老师
03/19 17:43
应该是上游公司出现的问题,你们连带责任
84784991
03/19 17:53
所以想问下我们怎么样才能避免我们收到的进项发票,最后会被转出的
高辉老师
03/19 17:57
你好,你说的这个情况要通过和上游供应商多沟通,平常多了解。
我们也有一户,说发票多可以多开,云南那边的。后来也因为2张发票不能抵扣,不过后来写了情况说明让抵扣了。他们也是发票太多有XK的行为。后来也淘汰了,只是平常多注意对方供应商说的话