问题已解决

跨年来的管理费用发票怎么做账呢

84784976| 提问时间:03/20 08:35
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借,利润分配,未分配利润贷,银行存款 汇算清缴,纳税调减
03/20 08:36
84784976
03/20 08:45
去年做的是,借 管理费用10000贷  其他应付款10000现在这个10000分发票回来了该怎么做账
84784976
03/20 08:45
我去年的已经装订了没法附在后面了
郭老师
03/20 08:46
借期单,预付款,贷,利润分配、未分配利润。借,利润分配、未分配利润,贷,其他应付款。
84784976
03/20 08:48
借期单预付款啥意思?
郭老师
03/20 08:49
借其他应付款 贷,利润分配、未分配利润 借,利润分配、未分配利润, 贷,其他应付款
84784976
03/20 08:50
这两个一借一贷不就平了?
郭老师
03/20 08:52
对呀,就是做平了他
84784976
03/20 09:14
那这个会影响到了以前的报表吗
郭老师
03/20 09:15
这个不影响的,发票和暂估的是一样,不影响不影响。
84784976
03/20 09:16
就什么都不影响是吧?
郭老师
03/20 09:17
是的对的是的对的是的对的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~