问题已解决

老师,图二红圈内我不知道填什么数字,麻烦帮忙看下问题在哪

84784984| 提问时间:03/20 11:00
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apple老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
同学你好,光看你的凭证画面, 是填写到 贷方 88.39 。否则不能平
03/20 11:04
84784984
03/20 11:15
那意思 直接 借 营业外收入 贷 增值税 吗?
84784984
03/20 11:26
通过“应交税费—转出多交增值税”科目:如果应交税费账户的借方余额大于0,可以通过“应交税费—转出多交增值税”科目来转平。这样,应交税费—应交增值税期末就没有余额了。可以吗
apple老师
03/20 11:27
同学你好, 看你的凭证 是减免税的 正确的分录应该是这样的 你开票时 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 实际交税时,优惠了 比方说 10 元 借 应交税费应交增值税 10 贷 营业外收入 10 这个优惠就是 计入营业外收入 如果是小规模纳税人。就用这个会计直接做就行
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