问题已解决
老师,图二红圈内我不知道填什么数字,麻烦帮忙看下问题在哪
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速问速答同学你好,光看你的凭证画面, 是填写到 贷方 88.39 。否则不能平
03/20 11:04
84784984
03/20 11:15
那意思 直接 借 营业外收入 贷 增值税 吗?
84784984
03/20 11:26
通过“应交税费—转出多交增值税”科目:如果应交税费账户的借方余额大于0,可以通过“应交税费—转出多交增值税”科目来转平。这样,应交税费—应交增值税期末就没有余额了。可以吗
apple老师
03/20 11:27
同学你好,
看你的凭证 是减免税的
正确的分录应该是这样的
你开票时
借 应收账款
贷 主营业务收入
应交税费应交增值税
实际交税时,优惠了 比方说 10 元
借 应交税费应交增值税 10
贷 营业外收入 10
这个优惠就是 计入营业外收入
如果是小规模纳税人。就用这个会计直接做就行