问题已解决

老师,去年我做了未开票收入申报的增值税,我做了,借,应交税金-未交增值税,贷,银行存款,今年我申报的时候把对应的税金用了,那我怎么做分录

84785018| 提问时间:03/20 14:17
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
今年你补开票,直接按扣除那个未开票收入后申报,
03/20 14:23
84785018
03/20 15:03
老师,我现在开了票,分录怎么做,前期我已经做了未开票收入的分录了
家权老师
03/20 15:05
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票
84785018
03/20 15:07
老师,应收账款账户,我当时在应收账款未开票收入科目里的,是不是最好冲到对应的客户名下
家权老师
03/20 15:09
不需要的,除非你当时没收款,现在收款了
84785018
03/20 15:09
我当时确实没收款
家权老师
03/20 15:10
那么现在就补做收款的分录
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~