问题已解决
老师,去年我做了未开票收入申报的增值税,我做了,借,应交税金-未交增值税,贷,银行存款,今年我申报的时候把对应的税金用了,那我怎么做分录
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速问速答今年你补开票,直接按扣除那个未开票收入后申报,
03/20 14:23
84785018
03/20 15:03
老师,我现在开了票,分录怎么做,前期我已经做了未开票收入的分录了
家权老师
03/20 15:05
未开票收入
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税
补开发票
借:主营业务收入 -未开票
贷:主营业务收入 -开票
84785018
03/20 15:07
老师,应收账款账户,我当时在应收账款未开票收入科目里的,是不是最好冲到对应的客户名下
家权老师
03/20 15:09
不需要的,除非你当时没收款,现在收款了
84785018
03/20 15:09
我当时确实没收款
家权老师
03/20 15:10
那么现在就补做收款的分录