问题已解决
2024年2月份,调增2022年主无票营业务收入80000元,并缴纳了增值税,借:应收账款贷:调增以前年度损益—主营业务收入—无票收入。3月份款回来了 并开票8万。借:银行存款,贷:应收账款。同时再冲回已调增的无票收入80000。借:调整以前年度损益—主营业务收入—无票收入。这样,不交两次增值税吗?
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速问速答你好,学员,没有缴纳两次税额
03/20 16:49
84785043
03/20 16:50
祥细说下
中级-小英老师
03/20 16:53
你好,学员,24.2月你申报是填写了无票收入已缴纳增值税,24.3月你填写申报表无票 收入填写负数,开票金额会自动生成在销售额那一列,开票金额和无票收入负数金额对抵,会计分录,24.3月借,银行存款贷应收账款就好,不需要在冲回已调增的收入,