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分录:借:长投500 贷:实收资本600 借:长投100 贷:营业外收入100

84784969| 提问时间:03/20 22:59
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,不对,长投只有500 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理
03/20 23:03
84784969
03/20 23:05
借:长投500 资本公积100 贷:实收资本600
廖君老师
03/20 23:06
您好,不对,长投和实收资产不会在一个分录里,这是2个公司的
84784969
03/20 23:07
那这个怎么写啊 老师
廖君老师
03/20 23:10
甲:借:长投  500  累计折旧  350 资产减值准备 50   贷:固定资产  800 资产处置损益  100 乙:借:固定资产   500    贷:实收资本  500
84784969
03/20 23:11
借:长投500贷:固定资产500
廖君老师
03/20 23:12
您好,为啥这么写呀,折旧和减值呢
84784969
03/20 23:14
这里不是取得60%的股份吗 怎么只有500
廖君老师
03/20 23:17
您好,这是成本法呀,又不是权益法,60%达到控制了
84784969
03/20 23:21
这个长投咋这么难呐
廖君老师
03/20 23:22
朋友,咱是刚学,不用焦急的,都是这么过来的,我刚学也不懂的,不也考过了
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