问题已解决
老师,请教一下费用报销的处理问题。
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速问速答你好 你是遇到哪里的问题了呢
03/21 10:19
84785028
03/21 10:21
老师,我们公司是新成立的建筑工程 公司,现在我这边买了许多公司的东西,有些有发票有些没发票,不知道怎么填报销单
大明明老师
03/21 10:23
有发票的可以入账 有发票把发票附在报销单后面 没有发票的把支付记录或者收据等付款凭证附在报销单后面 报销单里填 部门 报销人员姓名 报销的什么费用 以及金额 需要部门主管或总经理签字
84785028
03/21 10:26
老师,种类很多,我是一样样的填在报销单上,还是做个采购汇总表,按不同费用一项项的填在报销单上呢
大明明老师
03/21 10:27
报销单 按员工去区分 一个员工如果有多个报销单 可以做个采购汇总表 让员工以及上级领导签字确认 不用一个费用做一个报销单
大明明老师
03/21 10:28
按员工去区分报销单 如果一个员工里面有些费用有发票 那么有发票的做一个报销单 因为要入账 没有发票的做一个报销单
84785028
03/21 10:32
老师,没有发票入到不同明细科目的费用里,后期做汇算清缴应该不用根据各项费用的比较调增对吗?因为这种没票的就全部都要调增
大明明老师
03/21 10:34
如果你们是一本账 没有分内外账 那就有发票的和没有发票的都放到一个报销单里 年底汇算清缴的时候把没有发票的费用全部调增 如果你们有2本账 分内外账 那就有发票的放到外账上 有发票的发票复印件和没有发票的付款单据放到内账上
84785028
03/21 10:41
老师,两本账分内外账是不是就是指无票收入和无票支出是一本账不显示在外账上对吗,都是在做在内账里的这种
大明明老师
03/21 10:43
你好 是的 无票收支都提现在内账上面 有发票的话 发票原件放在外账上 发票复印件放到内账上 简单的说 外账是做有发票的收入和费用 内账是全部的收入和费用
84785028
03/21 10:44
老师,如果做内账是不是得有私户才能操作,老板没提供私户我这边就没办法这么做了对吗
大明明老师
03/21 10:45
是的 要提供私户的 所有的没有发票的收支 都要通过私户 不能通过公户 通过公户的 必须要有发票 私户的话 你让老板给你一个他的个人银行卡
84785028
03/21 10:49
老师,我还刚入行,没有什么经验,很多都是走一步看一步,没有什么规划。没跟老板提过,现在才刚开始,总是听说两套账有风险,所以没坚持找老板,上次也是因为没票支出,老板让我看着做,我也就随口说了这个方法,他让我提供私户,我就没坚持了
大明明老师
03/21 10:58
风险是一定有的 但是只要把控好税负率 根据你们的营业额 去缴税 问题不大
84785028
03/21 10:59
老师,做内账的最大风险是不是就是隐匿收入和虚开发票?
大明明老师
03/21 11:09
你好 做外账最大的风险是隐藏收入和虚开发票 所以要控制好税负率 根据你上报的收入 去缴税 比如100万的收入 要交2万左右的增值税
84785028
03/21 11:13
老师,这个行业是不是都相应的税负率啊
大明明老师
03/21 11:22
你好 是的 基本上税负率控制在2.5-3 左右 就问题不大 现在很多行业都是内外账 因为确实很多费用没有发票入账 这个无法避免 但是如果你按时交税 其实拿不拿发票问题不大
84785028
03/21 11:33
老师,是合并在一本账里做方便些,还是分两套账方便些啊?还有这个2.5-3的税负率是根据全行业来的吗
大明明老师
03/21 11:35
合并到一本账里 如果你没有足够费用发票入账 那么你要交喝多税的 因为没有发票的费用都要纳税调增 2.5-3是全行业来的 因为小规模纳税人在不做进项税抵扣的情况下 他的税负率就是3 那么升级为一般纳税人了 税负率也要控制在3左右
84785028
03/21 11:38
老师,我们公司有买一台五十多万元的汽车,那我这个月能否把税负率降到2左右合理吗
大明明老师
03/21 11:40
你好 税负率控制在全年里 不用刻意的去按月去控制 ,按照全年的收入的2.5-3 去交税就行 比如说你这个月税负是1 那么下个月税负是4 综合调平