问题已解决

老师您好,公司账面上有暂估的原材料,截止现在没有取得发票,汇算清缴应该怎么处理?账务税务上面

84784958| 提问时间:03/21 11:25
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,未取得发票结转到成本的部分需要做纳税调增
03/21 11:27
84784958
03/21 11:31
老师账务上面我们这个是混在一起处理的,那我可以按照比例去调整么?申报税务上面我就直接填写在纳税调整明细表里面的30行其他就可以吧?
高辉老师
03/21 11:38
你好,知道结转比例,计算出结转的金额
高辉老师
03/21 11:38
填写在成本对应列
84784958
03/21 11:51
成本对应列?是扣除类里面的么?我看扣除类里面的没有对应的栏次,填在其他么?
高辉老师
03/21 11:59
你好,是这个表填写转出
84784958
03/21 13:32
老师,是在销售商品成本里面填写负数么?
高辉老师
03/21 14:23
你好,是的,在这个里面填写的转出金额,是正数
84784958
03/21 14:30
正数的话,那不就是属于正常的成本,减的多了,那部利润变少了么?
高辉老师
03/21 14:34
你好,我看下你那边的表格吧,看下勾稽关系 表格一般是减去这个正数 如果填写负数 ,减去负数相当月加上了
84784958
03/21 14:40
是的老师,我们说的一个意思,现在是我们原材料暂估之后结转了成本,那么我现在存在原材料暂估无发票,进行这部分的成本纳税调增,目的就是调增,利润增加啊,那我现在把原材料对应结转的成本算出来正数填写在成本里面,那部就是减去这个正数,反而减的多了么?那我调增不就是让减去少或者利润加上
高辉老师
03/21 14:47
你好,上面说的是暂估的情况啊 收不到发票 直接账务上是不处理的
84784958
03/21 14:50
是的老师,我现在说的是汇缴申报,税务上面应该怎么处理?
高辉老师
03/21 14:56
稍等,我找出来表格截图给你吧,用手机要稍等会啊
高辉老师
03/21 15:22
你好,在这个表的30行其他填写调增
84784958
03/21 15:42
好的老师,我上面就是说要不要写在汇缴调整表的30行其他里面
高辉老师
03/21 15:44
你好,是填写在这里面的
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