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结转增值税留底税怎么写分录

84785019| 提问时间:03/21 14:40
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,分录 借:应交税费—增值税留抵税额      贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
03/21 14:42
84785019
03/21 14:45
进项税额转出是哪里来的,应为我是借:进项 贷:销项,未交增值税
84785019
03/21 14:46
或者整个完整的分录是怎么写的
高辉老师
03/21 14:49
你好,说的不是留抵退税吧,留抵退税一般是税务会把款退到公司账户的
84785019
03/21 14:52
是留抵的,就是这个月进项多了很多,但是没有通知退税,等到下个月可以抵进项这样应该,我这个数现在是怎么写分录放在哪呢?
高辉老师
03/21 14:56
你好,这个情况一般是不用做分录的 应交税费-应交增值税科目会显示负数,就表示有留抵
84785019
03/21 15:04
就直接挂在未交增值税负数就行了吗
高辉老师
03/21 15:22
你好,是的,是这样的
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