问题已解决
结转增值税留底税怎么写分录
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,分录
借:应交税费—增值税留抵税额
贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
03/21 14:42
84785019
03/21 14:45
进项税额转出是哪里来的,应为我是借:进项 贷:销项,未交增值税
84785019
03/21 14:46
或者整个完整的分录是怎么写的
高辉老师
03/21 14:49
你好,说的不是留抵退税吧,留抵退税一般是税务会把款退到公司账户的
84785019
03/21 14:52
是留抵的,就是这个月进项多了很多,但是没有通知退税,等到下个月可以抵进项这样应该,我这个数现在是怎么写分录放在哪呢?
高辉老师
03/21 14:56
你好,这个情况一般是不用做分录的
应交税费-应交增值税科目会显示负数,就表示有留抵
84785019
03/21 15:04
就直接挂在未交增值税负数就行了吗
高辉老师
03/21 15:22
你好,是的,是这样的