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1、我司与甲公司签订合同,甲公司帮建厂房+地租(4年,2万/年)合计35万,我司已付35万,甲公司开具27万票据给我司 2、收到甲公司打款第一年地租2万,我司转付给地产公司,我司收到地产公司租金发票2万 请问会计分录怎么做呢 请问会计分录怎么做呢

84785021| 提问时间:03/21 21:35
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:固定资产 27 贷:应付账款-甲 27 我们也要开票给甲 的 借:银行 2 贷:其他业务收入 2 借:其他业务成本 2 贷:应付账款-地产公司 2
03/21 21:38
84785021
03/21 21:42
我司要开票给甲方?这步及后面的分录没看懂
廖君老师
03/21 21:45
您好,要开票给甲,甲 不是给我们2的租金么, 我以不是代收,但后面您说:收到地产公司租金发票2万 我们也收到租赁发票,我们是二房东么
84785021
03/21 21:46
不是,甲才是2房东
廖君老师
03/21 21:47
您好,甲 是租给谁啊,甲 是从谁手里租的呢,
84785021
03/21 21:50
甲从地产公司租的场地,我司又从甲公司租部分场地建厂房,甲司承包建厂房工程,我司付给甲方工程款及租金合计35万
廖君老师
03/21 21:52
哦哦,明白 了,那这个开票不对,甲从地产公司租的场地,为啥地产开票给我们2 是不是甲不开票给我们了,
84785021
03/21 21:54
是的 甲把租金款转给我司,我司再转付给地产公司,地产公司开租赁票给我们
廖君老师
03/21 21:55
您好,这个怎么平账,相当于我们没花钱(我们转付的),但收到发票了,
84785021
03/21 22:09
1、借:应付账款 35 贷:银存。35 借:在建工程 27 其他应收款-租金 8 贷:应付账款 35 2、借、银存 2 贷:其他应收款-租金 2 借:长期待摊费用 2 贷:银存
廖君老师
03/21 22:12
您好,终于明白 ,这个租金绕了一个圈,我们付给甲 ,甲 现付给我们,我们再付地产公司,为啥要这样我们和甲 来回付呀
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