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老师,先进制造企业,增值税加计抵减,这个分录是不是要计入营业外收入

84785024| 提问时间:03/22 10:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费,增值税加计扣除 贷营业外收入。
03/22 10:22
84785024
03/22 10:24
那我年度汇算清缴的时候呢,这个营业外收入怎么弄
郭老师
03/22 10:25
好在主表营业外收入里面。
84785024
03/22 10:36
麻烦问下老师,我们的企业所得税汇算清缴点了政策风险检测,显示这个:1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【32247.09】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【32750.66】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。
郭老师
03/22 10:36
你去查一下你们实际的税收滞纳金和罚款,是不是你账上做的这个?
84785024
03/22 10:40
但是我们税收滞纳金就是32247.09元,没有32750.66元,
郭老师
03/22 10:42
可是它提示你不一致,你填的小了,比这个多。
84785024
03/22 10:43
是的老师,我填了两次。没有填错的。不知道要在哪里查呢
郭老师
03/22 10:45
电子税务局有一个我要办税 证明开具里面,你看一下在这里面有没有滞纳金什么的。
84785024
03/22 11:13
老师,里面选择哪个呀?
郭老师
03/22 11:24
第一列的第二个就是。
84785024
03/22 11:41
老师,麻烦您,请问是这个吗
郭老师
03/22 11:42
是的对的,就是这一个的。
84785024
03/22 11:54
老师,打开后是待开的完税证明。
郭老师
03/22 11:55
你好,你看下里面有没有滞纳金的这个选项,他不是有一个税款吗?
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