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老师,我们收到一笔稳岗补贴和医保补贴,用于缴纳职工医保,是这样做的,收到钱,借:银行存款 贷:其他应付款,缴纳保险时,借:其他应付款 贷:银行存款,这样是不是不对呀? 我在网上看到咱们齐会计的这个分录是这样的,我没看太懂。

84785037| 提问时间:03/22 10:27
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
这个不对的,应该是做收入,然后你支付出去的再做费用。
03/22 10:28
84785037
03/22 10:56
老师,能写下具体分录吗?我们以前会计这样做的,这笔款是去年收到的,现在还没有用完,收到时  借:银存  贷:其他应付款  现在余额在其他应付款里放着,我现在该怎么做呢?  正确的是,收到时分录怎么写,缴纳社保时分录,用这笔款时分录,结转时分录,麻烦老师了!
郭老师
03/22 10:58
借其他应付款贷营业外收入。
郭老师
03/22 10:59
借管理费用, 贷,应付职工薪酬,社保 借,应付职工薪酬,社保, 其他应收款,个人负担的社保贷,银行
84785037
03/22 13:11
老师,我们这个补贴一次用不完,会用几个月才能分摊完,因为财政部拨款的时候要专用于职工医保费,这个补贴分摊的要怎么做分录
郭老师
03/22 13:25
借银行存款贷递延收益 做了多少费用借递延收益贷营业外收入
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