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公司去年买的车,进项已经抵扣,入账固定资产,每月在计提折旧,这个月卖出,要交哪些税,账务处理?

84785019| 提问时间:03/22 10:51
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
清理残值 借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
03/22 10:55
84785019
03/22 11:11
借:固定资产清理 214453.29 累计折旧 45227.79 贷:固定资产 259681.08 借:银行存款 190000     贷:固定资产清理 168141.59         应交增值税-销项税 21858.41 借:营业外支出 46311.7    贷:固定资产清理 46311.7
家权老师
03/22 11:13
额嗯,把固定资产清理结转平就是
84785019
03/22 11:14
请问是这样吗?我们实际收到买车款190000含税,净值是21万多,是这样处理吧?还要交印花税吧?按168141.59的万分之三吗?
家权老师
03/22 11:17
按13%计算增值税,印花税就是你说的不含税金额*0.03%,小规模减半
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