问题已解决
去年的专票我们已经抵扣了,但是今年产生退费对方要红冲发票,这个分录怎么做?
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速问速答你好!这个做进项转出。
你去年怎么做的凭证?
03/22 12:35
84784989
03/22 13:30
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税费) 贷:银行存款
宋生老师
03/22 13:43
你好1你现在,借银行存款等 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税费转出
84784989
03/22 13:44
老师我们没有年度损益调整这个科目怎么办
宋生老师
03/22 13:45
您好!计入管理费用