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3月开始启用账套,23年7月成立的公司,买的电脑和桌子等资产从未计提过折旧,并不清楚是当作固定资产还是管理费用,3月启用账套后还需要做什么账务处理吗

84784964| 提问时间:03/22 12:42
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.对于应作为固定资产处理的资产: 首先,需要将这些资产从原来的账目中调整出来,确认为固定资产,并确定其原价、预计使用寿命、预计净残值等折旧参数。 然后,从3月开始,按照确定的折旧方法(如直线法、工作量法等)计提折旧。每月计提折旧时,应做如下分录:借:管理费用(或销售费用、制造费用等,根据资产使用的部门确定)贷:累计折旧。 1.对于应作为管理费用处理的资产: 如果这些资产的价值较低,且已经一次性支出,那么在3月启用账套后,无需再做特殊处理。这些费用已经计入了之前的损益中。 然而,如果之前没有正确计入管理费用,现在需要在账套中进行调整。具体的调整方法取决于之前的错误处理方式。一般来说,可能需要通过编制调整分录,将之前错误计入的科目调整到正确的管理费用科目。 此外,启用新的账套时,还需要注意以下几点: 1.确保原账套的会计科目余额(包括固定资产科目)正确无误,并将其导入新账套。 2.如果新账套有固定资产管理模块,需要将原固定资产清单转换为新账套固定资产模块的格式并批量导入。 3.启用新账套后,发生的固定资产业务才在新账套里做会计分录,之前的业务不再追溯调整。
03/22 12:45
84784964
03/22 13:13
低值的资产如果之前没有进行任何账务处理,也没有当作费用,我现在要怎么调整呢,如何做分录
朴老师
03/22 13:18
现在做固定资产清理就可以
84784964
03/22 13:19
可是之前没有当作固定资产入账,现在转入固定资产清理,借:固定资产清理,贷:固定资产,这样固定资产不就成负数了吗
朴老师
03/22 13:24
你都没入账就不用做账的
84784964
03/22 13:43
那应当作为固定资产的部分,以前没有作为固定资产处理,现在怎么确认为固定资产啊,怎么做分录啊
朴老师
03/22 13:46
你得先入账固定资产才可以
84784964
03/22 13:47
入账固定资产,岂不是要借:固定资产,贷:银行存款,可是并不是本月购买的东西,银行存款并没有变动呀
朴老师
03/22 13:48
那你贷待处理财产损益
84784964
03/22 13:56
借固定资产,贷待处理财产损益,不就是盘盈固定资产了吗,那之后待处理财产损益我要咋清理啊,岂不是要一直有余额
朴老师
03/22 14:05
嗯 这个转到营业外收入
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