问题已解决
进项税额转出的金额是纳税申报表上的,分录应该做什么
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速问速答是这样吗?
03/22 13:13
84784953
03/22 13:15
年底的销项税额和进项税额怎么结转
84784953
03/22 13:33
之前没做过结转,现在这样对吗?
84784953
03/22 13:33
我 11 月份未交增值税没有那么多的
84784953
03/22 13:33
进项转出的余额还挺大
84784953
03/22 13:35
之前都是正常的就直接未交增值税了
84784953
03/22 13:37
我现在怎么让它平起来?这样的话正常这个红字发票税额部分的余额是转出未交的金额对吧
84784953
03/22 13:37
比如我今年就转出过这一次,这个地方年底是应该有余额的吗?
84784953
03/22 13:47
我现在销项税额为 0,进项税额为 0 转出为 0,待抵减的进项加计为负,说明我进项够用,这样就可以了吗
84784953
03/22 14:00
谢谢谢谢
84784953
03/22 14:34
我现在成本结转的时候,就是每个月不论卖多少,成本都是亏的,我都不知道问题出在哪里
冉老师
03/22 13:11
你好,同学
借成本费用
贷应交税费应交增值税进项税转出
冉老师
03/22 13:14
你好,同学,老师看了图片,没问题的
冉老师
03/22 13:18
借应交税费应交增值税销项税
贷应交税费应交增值税进项税
应交税费未交增值税
冉老师
03/22 13:33
老师看了是对的,同学
冉老师
03/22 13:34
这个没事的,同学的
冉老师
03/22 13:36
这个是通过转出未交增值税科目过度的,也可以不用这个科目,不然比较复杂
冉老师
03/22 13:38
我现在怎么让它平起来?这样的话正常这个红字发票税额部分的余额是转出未交的金额对吧
是的
冉老师
03/22 13:38
比如我今年就转出过这一次,这个地方年底是应该有余额的吗?
可以全部转出
冉老师
03/22 13:59
你好,同学
是的,这样可以的
冉老师
03/22 14:00
不客气,同学,祝你生活愉快
冉老师
03/22 14:37
是不是成本,大于售价,结转成本多了