问题已解决
老师,请问第三季度暂估成本,借:主营业务成本 贷:应付账款~暂估 7万 第四季度开了成本发票回来3万,款项在第三季度已支付,那第四季度怎么冲减成本呢?
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速问速答你好,第三季度借预付账款贷银行存款。第四季度借应付账款,
借主营业务成本负数,借主营业务成本贷预付账款。
03/22 16:27
84785000
03/22 16:30
借:主营业务成本负数
贷:应付账款~暂估负数
借:主营业务成本
贷:预付账款
是这样吗?
郭老师
03/22 16:31
对的对的,是这么做的。