问题已解决

郭老师,去年暂估了材料,也结转了,现在票进来了,要怎么做账

84785037| 提问时间:03/23 16:13
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,把之前暂估材料入账的分录红冲,然后根据发票做购进材料的分录。 如果之前结转的材料金额有错误,也需要同步做相应的调整 
03/23 16:19
84785037
03/23 16:56
老师怎么做分录能帮忙写下吗
邹老师
03/23 17:31
你好,把之前暂估材料入账的分录红冲,然后根据发票做购进材料的分录。 借:应付账款—暂估,贷:原材料 借:原材料,贷:银行存款等科目。 如果之前结转的材料金额有错误,也需要同步做相应的调整 借:生产成本,贷:原材料(或相反分录)
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