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企业之前年份用的是,应交税金——未交增值税,现在从1月开始用 应交税金——已交增值税,但是未交增值税期末余额贷方余额 3133.79元,怎么处理的

84784958| 提问时间:03/23 18:39
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,没有应交税金——已交增值税这个
03/23 18:40
84784958
03/23 18:44
应交税金-应交增值税-已交税金
小林老师
03/23 18:49
这个科目,是适用当月缴纳税费的
小林老师
03/23 18:49
跨月缴纳用应交税费未交增值税
84784958
03/23 19:01
那具体会计分录怎么列的?
84784958
03/23 19:02
有一个应交税费-未交增值税贷方余额
小林老师
03/23 19:04
有这个是正常的,没问题
84784958
03/23 19:05
老师傅要求,从1月开始用 应交税金-应交增值税-已交税金,不知道怎么处理的
84784958
03/23 19:06
说应交税费-未交增值税余额应该为0
小林老师
03/23 19:08
那个人说的错误的
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