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老师,如果年末要结转,需要怎么做分录的?

84784958| 提问时间:03/23 21:42
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:本年利润 9587.75 贷:利润分配-未分配利润 9587.75
03/23 21:43
84784958
03/23 21:45
那5576.37元,是怎么回事的?
廖君老师
03/23 21:47
您好,您去查这个科目明细账,年中结转过本年利润了
84784958
03/23 21:51
是每月末结转的原因吗?
84784958
03/23 21:52
每月末都有这笔
廖君老师
03/23 21:53
您好,有可能哦,那刚才那个分录不能写那么多金额,您查一下明细账
84784958
03/23 21:56
本年利润期初有借方4011.38,上年没结转。这张结转凭证,实际结转的是两年的本年利润合计金额。所以结转的是5576.37元
廖君老师
03/23 21:59
哦哦,那就没问题了,
84784958
03/23 22:12
老师的意思是 去年年末4千多借方,今年9千多利润,然后去年年末未结转,今年的年末结转就是 结转5千多吗?
廖君老师
03/23 22:13
您好,是的,是这么理解的
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