问题已解决
老师,你好,就是我们公司和另一家公司合起来又成立了一个公司,两边公司都向合起来的公司转了账,现在两边公司需要慰问职工,但费用说的从合起来的账户下,那我们怎么做账,发票也开的是合起来的那个公司,
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速问速答您好,这个是发钱给员工吗,还是想怎么 慰问,不是公司的员工也不能入福利的,是业务招待费
03/23 21:54
84784988
03/23 22:02
买个东西慰问,那这个发票也是合起来的那个公司的,我们公司做账也没东西啊
廖君老师
03/23 22:03
您好,新公司有员工么,这些东西开票是什么项目呀,能不能量化到个人的
84784988
03/23 22:07
不能的话怎么做
廖君老师
03/23 22:09
您好,不能量化,直接 管理费用-福利费,能量化到个人,不能申报新公司员工的福利个税,这又不是他们拿到的,就入 管理费用-业务招待费
84784988
03/23 22:15
借记管理费用,贷方是下之前转到合起来的那个公司的钱吗
廖君老师
03/23 22:20
您好,贷方是这次新公司实际付的钱呀,
84784988
03/23 22:22
那我们公司借贷怎么做,没东西做啊
廖君老师
03/23 22:25
您好,我们当然没有账呀,没有花钱
84784988
03/23 22:29
但我们公司之前给合起来的公司转的钱算是借款,现在是打算把这费用下合起来那家公司那笔借款
廖君老师
03/23 22:31
您好,”下合起来“这个是什么意思呀,我没看明白,是我们要把这个借款拿回来吗,那为啥让新公司给我们公司员工发福利呀,新公司直接还钱,我们自已花钱给员工福利