问题已解决
老师我们是**方,内账核算这个项目利润,提供给被**方的成本发票就是我们的成本吗?
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速问速答同学你好,贵司**在一个大的总包,然后总包和甲方签合同,是吧?这种情况下,正常流程应该是,甲方将款项支付给大总包,也就是被**方,贵司给大总包开发票,然后大总包将款项支付给贵司,贵司开给大总包的发票,从账务上看应该是贵司的收入。
03/24 08:51
84784977
03/24 09:00
我们给被**方开的发票算我们公司收入,我们用其他公司(材料商)开给对方的怎么处理?
84784977
03/24 09:01
我们员工去税务局代开的普票给被**方的都算我内账的成本吗
大侯老师
03/24 09:02
同学你好,从内账的角度,用其他公司(材料商)开给对方的发票,算作贵司的成本。
大侯老师
03/24 09:03
如果不是**的话,这些材料商的货物是要供给贵司,然后开材料发票给贵司,所以应该是贵司的成本。
84784977
03/24 09:11
老师,比如我们自己公司开给被**方100万是我的收入,材料公司,代开的人工费给对方的都是我的成本,是这样吗?
84784977
03/24 09:12
被**方实际开给甲方,我们回款也是这个金额比如是150万,但我们不是收入确认是100万吗
大侯老师
03/24 09:13
同学你好,你理解的是对的,从内账的角度是这样的。
84784977
03/24 09:19
50万是我们的利润?
大侯老师
03/24 09:24
同学你好,上一条回答的时候,你的100万和150万的信息还没有发过来,没有看到,不好意思,这个系统不会实时显示最新对话内容,请理解。
贵司给被**方实际开票和收款是150万,这笔150万包括了贵司用其他公司(材料商)开给被**方的材料款吗?一般情况下,款项应该是打给开票方。如果不包括贵司用其他公司(材料商)开给被**方的材料款,那这笔150万就是贵司的收入。
内账的原则应该是实质终于形式,首先要理清楚业务。