问题已解决
老师,2023后未应付职工薪酬余额是-21067.98元,少计提了(10月份和12月份工资没有计提)。请问调账的话怎么调?可以在2024年1月份调吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学您好! 针对2023年未应付职工薪酬余额为负数且少计提了10月和12月工资的问题,调账应在发现同学您好! 及时进行。可以在2024年1月份进行调整,但应尽快处理以确保账目准确。调账时,应借记相关成本费用科目,贷记应付职工薪酬科目,以补提少计的工资。务必确保调整过程符合会计准则和税法规定。
03/24 12:13
84785041
03/24 14:04
借:管理费用——工资 21067.98
贷:应付职工薪酬——工资 21067.98
这样做对不对?
易 老师
03/24 14:35
学员您好,是的,对的