问题已解决

老师,2023后未应付职工薪酬余额是-21067.98元,少计提了(10月份和12月份工资没有计提)。请问调账的话怎么调?可以在2024年1月份调吗?

84785041| 提问时间:03/24 12:08
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好! 针对2023年未应付职工薪酬余额为负数且少计提了10月和12月工资的问题,调账应在发现同学您好! 及时进行。可以在2024年1月份进行调整,但应尽快处理以确保账目准确。调账时,应借记相关成本费用科目,贷记应付职工薪酬科目,以补提少计的工资。务必确保调整过程符合会计准则和税法规定。
03/24 12:13
84785041
03/24 14:04
借:管理费用——工资 21067.98 贷:应付职工薪酬——工资 21067.98 这样做对不对?
易 老师
03/24 14:35
学员您好,是的,对的
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