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你好老师,预付了一笔设备款,但是未收到发票,设备已收到,收到的设备已安装完毕。如何做账务处理

84784978| 提问时间:2024 03/24 16:58
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,设备的金额有合同能确定的吧,计算这个金额先入固定资产 借:固定资产 预付账款(计算进项税部分) 贷:银行 下月就折旧了,发票来了 借:进项税 贷: 预付账款(计算进项税部分)
2024 03/24 17:00
84784978
2024 03/24 21:42
开具的是普票,购进的设备是我们给别人安装的
84784978
2024 03/24 21:43
我们公司是小规模纳税人
廖君老师
2024 03/24 21:44
您好,那就没有进项税,分录更好做了 借:固定资产    贷:银行 发票来了把发票放在以前分录里,如果不想放以前 红冲这个分录再做一遍,发票放这个分录里 2.购进的设备是我们给别人安装的,这不是我们的资产呀
84784978
2024 03/24 21:47
对,不是我们的,也就是说我们购买进一批设施设备我们的甲方安装
廖君老师
2024 03/24 21:50
您好,是我们购入,然后卖了,是不是这样
84784978
2024 03/24 21:54
可以这样说
廖君老师
2024 03/24 21:55
您好,那我们不入固定资产,是库存商品或原材料
84784978
2024 03/24 21:58
但是我们只付了一点预付款,其余的货款还欠着呢,货收到了卖出去了,但是发票未收到
84784978
2024 03/24 21:59
这边要等到卖方把钱支付了在付剩余的货款
廖君老师
2024 03/24 22:00
您好,明白 借:库存商品  贷:银行   应付 卖了 借:应收  贷:主营业务收入  销项税 借:主营业务成本   贷:库存商品  以后来票 借:库存商品(负)  借:库存商品  (正) 借:应付   贷:银行
84784978
2024 03/24 22:25
老师,那我在问一下,我现在只知道预付了钱,其他的东西我都没有的,我直接做成 借预付账款 贷银行存款 后期发票开出来了我在做 借库存商品 贷银行 预付 应付 这样做可以吗
廖君老师
2024 03/24 22:25
您好,不可以的,我们东西都卖了,没有成本结转呀,要交所得税很多的
84784978
2024 03/24 22:27
哦哦,那我重新做,按你说的做
84784978
2024 03/24 22:28
那我不知道库存商品得价格怎么处理
廖君老师
2024 03/24 22:29
您好,咱不是有合同么,我们预付款那里有合同复印 件的
84784978
2024 03/24 22:33
明白了,谢谢老师
廖君老师
2024 03/24 22:42
 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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